Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
592/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 084,83 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
550/23 RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu za obdobie 01.07.2023-08.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -946,91 € 22.11.2023 18.12.2023 Faktúra
599/23 internet - november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
598/23 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,85 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
597/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
596/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,78 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
602/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
591/23 nákup tovaru na údržbu - skrutkovač Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 209,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
600/23 dodávka mrazených výrobkov 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 235,93 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
595/23 nákup - PC zostava (počítač HP, monitor, klávesnica, zálož. zdroj, myš) + kancelársky balík MS Office Professional Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 1 059,71 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
601/23 dodávka tovaru - nástenné, stolové kalendáre na rok 2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 G66 s.r.o., chránená dielňa 45575916 274,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
603/23 nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
594/23 nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 227,96 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
593/23 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 585,55 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
586/23 RhS - vyvolanie (výroba fotografií) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľuboš Čorňák - CORPON 34348808 22,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
587/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 621,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
590/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 843,74 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
589/23 RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 632,10 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
588/23 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 301,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
272/2023 RHS: vyvolanie (výroba fotografií) 88ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľuboš Čorňák - CORPON 34348808 22,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »