Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
227/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 85,10 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
153/2023 nákup potravín : treska v majonéze 3 kg 3 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 25.07.2023 07.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
355/23 dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
164/2023 nákup potravín: lahôdkové rezy 500 g 2 ks lahôdkové rezy 3 kg 12 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 04.08.2023 23.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
382/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
263/2023 maľovanie: kuchyne, jedálne pre zamestnancov, výdajňa, chodba, WC 3.07, WC 3.06 studená kuchyňa vyspravky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 839,44 € 30.11.2023 29.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
648/23 maľovanie - kuchyňa, jedáleň, výdajňa, chodba budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAJO, s.r.o. 47202238 839,44 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
12/2023 servis el.dvojkrídlov.vstupnej brány-diagnostika,prečistenie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 146,00 € 25.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
039/23 servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 146,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
71/2023 oprava videovrátnika na budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 69,60 € 17.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
186/23 oprava - videovrátnik (budova SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 69,60 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
121/2023 servis a diagnostika videovrátnika na budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 97,20 € 12.06.2023 03.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
291/23 servis, diagnostika videovrátnika na budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 97,20 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
233/2023 nákup materiálu na údržbu: silon na kosačku 2,4/15m 1ks silon na kosačku 2,4/100m hranatá 1ks nákup materiálu na pracovné terapie: lepidlo do tavnej pištole 11mm 159 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 60,71 € 09.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
549/23 nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 60,71 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
78/2023 nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: spray WD 400 ml- 1 ks.,ložiská 6205 2RS X do trávneho traktora VIKING-6 ks.,petlica lakovaná 280/12-4 ks.,schodíky 8 priečkové-rebrík- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 95,20 € 24.04.2023 03.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
174/23 nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 95,20 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
160/2023 nákup materiálu na údržbu: roxor 12 6m/CK - 3 ks plachta 2x3/150 g - 2 ks skrutky SW4,8*35Zn - 100 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 01.08.2023 12.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
429/23 nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
406/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »