Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
290/2024 Rhs vybavenie lekárničky: glukomer bez príslušenstva 1ks, miska trecia 1ks, pulzný oxymeter 1ks, tlakomer microlife 1ks, tlcik DRS 1ks, karta prvej pomoci 1ks, rukavice latexové 1ks, šatka trojcipa 1ks, obväz škrtiaci 1ks, cosmos cievková 1ks, izotermická Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 102,69 € 18.11.2024 19.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
166/2024 Rhs- nákup materiálu na údržbu: WC sedadlo 2ks, rura flexi 1ks, korozal 3ks, riedidlo 1l 1ks, lak slovlux 2,5l 1ks, štetec 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Domáce potreby, s. r. o. 44488149 109,81 € 26.07.2024 15.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
353/24 RhS - nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Domáce potreby, s. r. o. 44488149 109,81 € 05.08.2024 22.08.2024 Faktúra
168/2024 nákup kancelárskych potrieb: tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 228,84 € 29.07.2024 24.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
376/24 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 228,84 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
015/2024 nákup tovaru: batéria alk.LR20 4ks batéria alk.LR14 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 30,16 € 24.01.2024 14.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
036/24 nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 30,16 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
077/2024 nákup kancelárskych potrieb: guma Kin 60 5ks etikety Label biela 80ks obálka C4 10ks páska lepiaca číra 10ks pero olej 0,7 20ks papier xerox A4 50ks rýchloviazač Pvc 15ks rýchloviazač závesný 20ks poradač páka 80mm 20ks poradač páka 5cm 10ks obal eu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 587,45 € 22.04.2024 15.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
175/24 dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 587,45 € 29.04.2024 01.06.2024 Faktúra
230/2024 I. nákup kancelárskych potrieb a materiálu: - 6 ks Prevádzkový denník plynovej kotolne - 10ks Poradač A4 2-krúžkový, 3,5cm modrý - 36ks Batéria alkalická AA - 10ks Batéria CR2032 - 8 ks Popisovač na textil č. 2739 - 20ks Rýchloviazač fóliový PVC A4 - 25ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 289,19 € 23.09.2024 22.10.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
488/24 dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 107,73 € 08.10.2024 06.11.2024 Faktúra
489/24 nákup tovaru - klip rám, fólia samolepiaca + montážne práce (výlep fólie) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 181,46 € 08.10.2024 06.11.2024 Faktúra
657/24 dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 655,38 € 16.12.2024 24.12.2024 Faktúra
305/2024 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: zvýrazňovač 20ks, guma 5ks, tlačivo s potvrdenkou 5ks, pero modré 50ks, páska lepiaca číra 15ks, papier A4 55ks, rýchloviazač závesný 15,ks, poradač páka 6ks, zošit 44 2ks, farba pečiatková 1ks, obal euro A4 7ks, p Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 655,38 € 04.12.2024 31.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
600/24 výmena batérie - zmäkčovač vody Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 243,60 € 25.11.2024 06.12.2024 Faktúra
296/2024 oprava kuchynského zariadenia budova SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 20.11.2024 20.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
656/24 oprava kuchynských zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 16.12.2024 24.12.2024 Faktúra
038/2024 oprava umývačky riadu - kuchyňa SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 337,20 € 29.02.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
100/24 oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 337,20 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
092/2024 nákup tovaru na údržbu: hadica flexibilná 1000mm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 07.05.2024 25.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »