Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
117/24 dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol, mraz. tekvica) 21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 47,42 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
134/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 437,84 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
159/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 129,72 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
075/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5kg 25kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,90 € 22.04.2024 07.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
176/24 dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 49,90 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
023/24 IS CYGNUS za 01-03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
144/24 IS CYGNUS za 04-06/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 12.04.2024 03.05.2024 Faktúra
068/2024 nákup OOPP: pracovná mikina 7ks pracovné tričko s dlhým rukávom 7ks pracovná polokošeľa 3ks pracovná obuv letná 2páry Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 30234727 282,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
087/2024 nákup tovaru : remenica (trávny traktor Viking) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 58,00 € 02.05.2024 18.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
040/2024 nákup OOPP: pracovné nohavice 6ks pracovná polokošeľa 3ks pracovná mikina 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 171,90 € 01.03.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
080/24 nákup OOPP - pracovné nohavice, polokošele a mikiny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 171,90 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
160/24 nákup OOPP - mikina, tričko, polokošeľa, obuv Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 282,00 € 18.04.2024 04.05.2024 Faktúra
039/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 331,10 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
038/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 494,50 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
078/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 344,00 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
079/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 709,50 € 07.03.2024 09.04.2024 Faktúra
137/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 619,20 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
138/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 03/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 253,70 € 11.04.2024 03.05.2024 Faktúra
170/24 čistenie, likvidácia lapača tukov pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 632,64 € 24.04.2024 04.05.2024 Faktúra
073/2024 Čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 632,64 € 12.04.2024 04.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »