Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
092/24 dodávka mrazených výrobkov 01.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 380,93 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
093/2024 nákup tovaru na terapie: substrát na muškáty 75l 6ks, muškát plnokvetý 10,5cm 40ks, hrantík garden plast 4ks, truhlík agro 16ks, netýkavka 20ks, helichrysum 13ks, bacopa 20ks, plektrant 7ks, substrát izbové rastliny 50l 2ks, starček 10ks, závesy 2ks, nást Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 353,40 € 09.05.2024 30.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
093/24 dodávka ovocia a zeleniny 15.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 291,77 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
094/2024 nákup pekárskych výrobkov: chlieb kyjevský 1000g 9ks pagáčik škvarkový 2ks/50g 38ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 49,85 € 10.05.2024 01.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
094/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-29.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 955,75 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
095/2024 nákup mrazených výrobkov: mr. knedle tvarohovo zemiakové 2kg 6kg nanuk Zmrzka biela čokoláda 50ml 150ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 155,69 € 10.05.2024 25.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
095/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 23,25 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
096/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina 2,5kg 10kg mrazený špenát 2,5kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 42,86 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
096/24 pekárenské výrobky - závin, koláč bezgl. marhuľ. 05.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,28 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
097/2024 nákup materiálu na údržbu: castrol garden 1l 6ks, alco filter 1ks, dexoll 4l 2ks, štartovacie káble 6m 1ks, jasol garden oil 600ml 4ks, dexoll garden 1l 1ks, chladiaca zmes 1l 1ks, brzdová kvapalina 500ml 1ks, nemrznúca zmes 5l 2ks, rozmrazovač skiel 750m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 AutoFinals s.r.o. 51062062 163,34 € 13.05.2024 30.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
097/24 dodávka mrazených výrobkov 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 58,66 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
098/2024 nákup mrazených výrobkov: donut s banánovou príchuťou 56g 96ks mrazené zemiakové placky 100ks mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg mrazené filé z tresky 150g 18kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 220,02 € 14.05.2024 07.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
098/24 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
099/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky +materiál na údržbu: zásobník na mydlo 1000ml 3ks suchý betón 25kg 1ks debniace tvárnice 118ks paleta euro 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 262,50 € 16.05.2024 19.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
099/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 157,41 € 15.03.2024 10.04.2024 Faktúra
100/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance makové 1kg 20kg mrazené šúľance višňové 1kg 20kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 131,76 € 17.05.2024 07.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
100/24 oprava umývačky riadu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 337,20 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
101/2024 sklenárske práce -výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Andrej Ondrija - SAGLAS 36904490 446,40 € 17.05.2024 08.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
101/24 dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 589,64 € 18.03.2024 10.04.2024 Faktúra
102/2024 nákup OOPP: pracovná mikina 4ks pracovná polokošeľa 6ks pracovné tričko (dlhý rukáv) 5ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 176,50 € 17.05.2024 08.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »