Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
123/2023 nákup defibrilačných elektród k Zoll AED 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 12.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
123/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 455,17 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
124/2023 nákup mrazených výrobkov: nanuk vodový Tubino Cola 105 ml 120 ks nanuk Kornut Cartatto vanilka 120 ml 168 ks donut banán.príchuť čokoládová posýpka 56 g 48 ks donut s čokolád. polevou 56 g 60 k Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 260,33 € 12.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
124/23 oprava počítača na pracovnú terapiu (SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 65,00 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
125/2023 nákup OOPP: pracovné rukavice 10 párov pracovní rukavice 3 páry štít ochranný 1 ks náhlavný kríž 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 13.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
125/23 oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 187,20 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
126/2023 nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 13.06.2023 23.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
126/23 pekárenské výrobky - rožok tmavý, strúhanka 23.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 54,25 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
127/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazený losos filet bez kože 500 g 20 kg nanuk Zmrzka v belgickej bielej čokoláde 50 ml 50 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 434,83 € 19.06.2023 29.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
127/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 259,38 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
128/2023 odborná kontrola a revízia komínov v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 19.06.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
128/23 oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 491,50 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
13/2023 nákup potravín: treska v majonéze 5 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 72,60 € 24.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
130/2023 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: rohož kúpeľňová 65 cm 60 bm.,obrusovina Primavera 140 cm- 20 bm.,filter Electrolux ES-Bag uni-vrecká do vysávača-2 bal.,filter papierový do vysávača Rowenta- 2 ks.,špáratká dozička 3ks-4 sady.,doska na krájanie Veroni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 26.06.2023 20.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
130/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 28.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,88 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
131/2023 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg-6 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg-4 ka.,štrudlička ovocná 21 g- 144 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda lesná 3 l-3 ks.,sirup jahoda mäta 3 l-3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 653,85 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
131/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 527,40 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
132/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 64,66 € 26.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
132/23 dodávka mrazených výrobkov 31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 217,04 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
133/2023 oprava plynovej vyklápacej panvice 60 l zn.ELEKTROLUX v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 174,00 € 28.06.2023 10.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »