Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,84 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
202/2023 Verejná správa SR - ročný prístup EPI Právny systém Basic- ročný prístup od 23.10.2023 do 22.10.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PORADCA PODNIKATEĽA 31592503 496,50 € 21.09.2023 28.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
202/23 internet - apríl/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
203/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle marhuľove zemiakovo-tvarohové 2 kg 6 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 17,69 € 25.09.2023 03.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
203/23 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 499,67 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
204/2023 zaškolenie obsluhy (zamestnancov DSS)pre vykonanie denných a mesačných kontrol systému EPS. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 40,80 € 26.09.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
204/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 015,01 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
205/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 516,06 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
206/2023 odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v RHS Lipany Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 714,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
206/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 335,60 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
207/2023 nákup pekárskych výrobkov: koláč bezgl.s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 64 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,56 € 02.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
207/23 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 021,52 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
208/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené knedle s údeným mäsom 2 kg 20 kg mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 ks mrazený špenát 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 136,88 € 03.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
209/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené palacinky sladké 5 kg 480 ks mrazený závin jablkový 4 kg (100 g) 40 ks mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 264,62 € 03.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
21/2023 nákup mrazených výrobkov: pirohy zemiakovo bryndzové 1 kg 20 kg mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 15 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 192,40 € 30.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
210/2023 nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 3 ks keks Milenka mliečna oblátka 30 g 156 ks kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót hrušky kocky 2500g/2650ml 6 ks kompót ovocný koktail 2500 g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 221,10 € 03.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
211/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove dobroty 1 kg 50 kg mrazená brokolica 2,5 kg 25 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 256,56 € 05.10.2023 20.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
211/23 pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 85,57 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
212/2023 nákup kancelárskych potrieb: optický valec do tlačiarne BROTHER (budova SOO2 izba sestier) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 86,00 € 05.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
212/23 dodávka mrazených výrobkov 11.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,76 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra