201/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,84 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023 |
Verejná správa SR - ročný prístup
EPI Právny systém Basic- ročný prístup
od 23.10.2023 do 22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
202/23 |
internet - apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle marhuľove zemiakovo-tvarohové 2 kg
6 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,69 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
203/23 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
499,67 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023 |
zaškolenie obsluhy (zamestnancov DSS)pre vykonanie
denných a mesačných kontrol systému EPS. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
40,80 € |
26.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 516,06 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023 |
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení
v RHS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
714,00 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
206/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
335,60 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
koláč bezgl.s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 64 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,56 € |
02.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
207/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,52 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 2 kg 20 kg
mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 ks
mrazený špenát 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,88 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
209/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené palacinky sladké 5 kg 480 ks
mrazený závin jablkový 4 kg (100 g) 40 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,62 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
21/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
pirohy zemiakovo bryndzové 1 kg 20 kg
mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 15 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg
mrazený špenát 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
192,40 € |
30.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
210/2023 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 3 ks
keks Milenka mliečna oblátka 30 g 156 ks
kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks
kompót hrušky kocky 2500g/2650ml 6 ks
kompót ovocný koktail 2500 g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
221,10 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
211/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové
Mišove dobroty 1 kg 50 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 25 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
211/23 |
pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
85,57 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023 |
nákup kancelárskych potrieb:
optický valec do tlačiarne BROTHER (budova SOO2
izba sestier) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
05.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
212/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,76 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |