Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
265/2022 IT poradenstvo a služby na mesiac október 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 72,00 € 03.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
483/22 nákup tovaru - plášť + duša RUBENA na invalidné vozíky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CEDOOR, s.r.o. 46396748 94,20 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
482/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška s ovoc. náplňou 22.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 60,96 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
484/22 materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 239,11 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
481/22 čistiace prostriedky a plniaca hadica k umývaciemu automatu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 166,33 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
262/2022 nákup tovaru na invalidné vozíky: plášť RUBENA 24x1 3/8 1/4 V 23- 6 ks duša RUBENA 24x1x1 3/8 klasický ventil - 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 CEDOOR, s.r.o. 46396748 94,20 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
261/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty 1 kg- 40 kg mrazené pirohy plnené ovocnou plnkou 1 kg - 5 ks mrazená tekvica 1 kg - 12 kg mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg- 10 kg mrazené knedle slivkové zemiakovo-tvar Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 185,82 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
264/2022 aktualizácia web stránok a vytvorenie e-mailových schránok. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 102,00 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
263/2022 nákup jednorázových rukavíc nitrilových /100 ks 50 krabičiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,00 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
260/2022 nákup -čistiace prostriedky do podlahového stroja a hadice: Floor Pro RM 750 bez NTA 10 l - 1 ks Floor Pro Multi Cleaner RM 756 10 l - 1 ks plniaca hadica - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 166,33 € 28.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
259/2022 nákup materiálu na vybavenie prevádzky: kanvica rýchlovarná 1,7 l MCZ-86 biele bodky- 1 ks.,kanvica el.1,7 l VICTOR béžová- 1 ks.,kanvica B-4781 NORA bielozelená-1 ks.,miska PVC hranatá-vedro 5 l- 2 ks.,vedro 5 l červené-1 ks.,vedro 5 l VARIO modré -3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 562,18 € 28.09.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
479/22 oprava vodoinštalácie SO05, odsávanie a čerpanie vody SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 298,22 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
478/22 oprava čerpadiel studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 99,48 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
480/22 nákup materiálu na pracovné terapie (drev. hranoly, dosky, LAZUROL) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 134,10 € 27.09.2022 05.10.2022 Faktúra
258/2022 Objednávame si u Vás ručne vedený umývací automat BD 43/35 C Ep, v dohodnutej cene v zmysle cenovej ponuky do dňa 23.9.2022.Požadujeme dovoz na miesto a zaškolenie personálu. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kärcher Slovakia s.r.o., prevádzka Solivarská 14839/1C, Prešov 43967663 2 640,00 € 27.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
476/22 oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 286,56 € 26.09.2022 05.10.2022 Faktúra
473/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 921,76 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
475/22 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 229,80 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
474/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 297,46 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
472/22 oprava plošiny HYP 1000 2/2 pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 342,53 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra