Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
Informácie
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022/21 | Dodávka údržbarského materiálu na rok 2021. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 3 520,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
0840/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 316,49 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0764/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 68,92 € | 02.12.2020 | 12.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0697/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 152,58 € | 05.11.2020 | 20.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0631/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 81,25 € | 07.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0566/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 44,81 € | 09.09.2020 | 25.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0503/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 132,53 € | 05.08.2020 | 22.08.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0426/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 334,68 € | 03.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0368/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 138,37 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0297/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 494,35 € | 14.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0200/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 117,10 € | 03.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0214/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 202,67 € | 07.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0254/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 166,18 € | 21.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0120/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 167,38 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0064/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 510,69 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0087/20 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 260,68 € | 18.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
035/20 | Údržbársky materiál na rok2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 3 600,00 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Objednávka | |||||
0627/19 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 253,97 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0533/19 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 185,41 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0462/19 | údržbarský materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Anna Pavľaková | 52190641 | 267,05 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |