Objednávka č. 022/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 022/21
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2021.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
  • Celková hodnota: 3 520,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0046/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 134,49 € 01.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0106/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 91,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0184/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 187,51 € 09.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0271/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 151,23 € 12.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0319/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 219,53 € 07.06.2021 17.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0379/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 171,39 € 06.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0452/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 92,32 € 05.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0517/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 252,62 € 07.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0591/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 47,65 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0668/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 69,06 € 09.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0729/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 155,36 € 08.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť