Objednávka č. 022/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 022/21
- Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2021.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
- Celková hodnota: 3 520,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0046/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 134,49 € | 01.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0106/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 91,00 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0184/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 187,51 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0271/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 151,23 € | 12.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0319/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 219,53 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0379/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 171,39 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0452/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 92,32 € | 05.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0517/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 252,62 € | 07.09.2021 | 23.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0591/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 47,65 € | 06.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0668/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 69,06 € | 09.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0729/21 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 155,36 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |