Priemyselný tovar, Anna Pavľaková


Informácie
  • Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
  • IČO: 52190641
  • Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0297/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 494,35 € 14.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0368/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 138,37 € 15.06.2020 19.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0426/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 334,68 € 03.07.2020 18.07.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0503/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 132,53 € 05.08.2020 22.08.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0566/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 44,81 € 09.09.2020 25.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0631/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 81,25 € 07.10.2020 04.11.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0697/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 152,58 € 05.11.2020 20.11.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0764/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 68,92 € 02.12.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0840/20 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 316,49 € 23.12.2020 30.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
067/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 3 000,00 € 25.03.2019 03.04.2019 Objednávka
0184/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 350,46 € 02.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0234/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 174,80 € 25.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 346,92 € 02.05.2019 23.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0288/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 149,43 € 21.05.2019 31.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0305/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 133,35 € 29.05.2019 06.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0330/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 197,23 € 10.06.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0377/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 110,13 € 27.06.2019 02.07.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0401/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 137,17 € 10.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0462/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 267,05 € 05.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0533/19 údržbarský materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Anna Pavľaková 52190641 185,41 € 09.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »