Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0090/24 Smart switch, kábly- materiál - internet do PC Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FESI comp,s r. o. 36597431 317,66 € 29.02.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,17 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 309,34 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/24 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 450,00 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0131/24 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 745,92 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0133/24 El.energia DSS + "C" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 598,05 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0134/24 El.energia "A" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 250,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0135/24 El.energia ZPB 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 85,31 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/24 El.energia "B" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 083,64 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0132/24 laborátona analýza pokrmov a sterov prostredia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 93,95 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0140/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 278,38 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0128/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 685,68 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0129/24 fuser XEROX Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 409,00 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0137/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 439,80 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0130/24 odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 247,99 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 644,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 259,49 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0110/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0122/24 plyn DSS za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0108/24 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 563,21 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0127/24 termosy, tesnenie na termosy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 481,07 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0124/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 375,49 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 254,24 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0113/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 070,37 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0109/24 odber a likvidácia odpadu 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/24 Práca fekálom v objekte "B" 6.02. - 27.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 672,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/24 optický valec OKI black, cyan, yelow, magenta Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 688,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0111/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 106,75 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 401,60 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »