Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0194/24 stočné ZPB I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 231,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0212/24 substrát, pelargónie, hnojivo na kvety, tyčky k parad.,hrantíky, hranol Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 374,88 € 26.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0155/24 systémová podpora I. Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0163/24 technik BOZP a PO Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Alžbeta Černická 37477293 300,00 € 04.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0131/24 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 745,92 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0053/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,34 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,68 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0178/24 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 33,76 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0062/24 teplomer vpichový digitálny kalibrovaný Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MARVELS SK, s.r.o. 50207016 46,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0127/24 termosy, tesnenie na termosy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 481,07 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0149/24 tonery, odpad. nádobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 546,40 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0126/24 údržba infor. systému DODS od 1. 4. - 30. 6 .2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 795,00 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0044/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 217,79 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0105/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 203,40 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0147/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 159,67 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0162/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 200,60 € 04.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0072/24 valec Xerox Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 148,00 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0215/24 varná konvica 5 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 99,50 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0056/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0117/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0180/24 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0159/24 Verejná správa SR - ročný prístup Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 228,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/24 voda DOS2 od 03.11. 23- 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,47 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0047/24 voda DSS + "C" od 13.12.2023 - 30.01.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 97,26 € 06.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0156/24 voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 255,31 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/24 voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 208,20 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/24 voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 294,82 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/24 voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 221,87 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/24 voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 229,48 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0088/24 výmena bŕzd- predné, zadné, guľový čap,tyč stabilizátora,predná náprava - rameno zavesenia - servis Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 1 365,00 € 28.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »