Faktúra č. 0162/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0162/24
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 200,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/24
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/24 Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 600,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť