Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0207/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 507,40 € 22.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
035/24 oprava umývačky riadu, výmena vypust. ventilu na var. kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 GASTROSERVIS TATRY s.r. o. 50759779 510,00 € 05.02.2024 09.02.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0023/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 540,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0149/24 tonery, odpad. nádobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 546,40 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0108/24 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 563,21 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0021/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 595,82 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
016/24 Dodávka údržbarského materiálu na obdovie január - február 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 600,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
047/24 Odber a likvidácia odpadov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL, spol. s r.o. 36448974 600,00 € 29.02.2024 12.03.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
024/24 Revízia výťahu za rok 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Šoltýs-výťahy,s.r.o. 36208655 602,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
004/24 Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 AutoCont SK a.s. 36396222 650,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
027/24 Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024- zmena názvu spoločnosti-Autocont = Aricoma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 650,00 € 08.01.2024 22.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0196/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 660,46 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0121/24 Práca fekálom v objekte "B" 6.02. - 27.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 672,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/24 optický valec OKI black, cyan, yelow, magenta Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 688,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0167/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 697,63 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
020/24 Tonery na obdobie január - február 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 700,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
0131/24 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 745,92 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
049/24 údržba informačného systému DODS od 1.4.2024 - 30.6.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 795,00 € 13.03.2024 15.03.2024 Objednávka
0123/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0126/24 údržba infor. systému DODS od 1. 4. - 30. 6 .2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 795,00 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »