GASTROBAL s.r.o.


Informácie
  • Názov: GASTROBAL s.r.o.
  • IČO: 46841075
  • Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
1043/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 284,02 € 08.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1199/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,45 € 20.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1177/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 540,90 € 14.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1131/21 Nákup čistiacích prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 94,78 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1130/21 Nákup obruskov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 45,61 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1108/21 Nákup respirátorov FFP2. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 634,32 € 29.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1104/21 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 129,97 € 26.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2022/2 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 30.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0069/22 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,94 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 799,66 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0147/22 Nákup kuchynských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 173,64 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0139/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 116,26 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0224/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 145,57 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0184/22 Nákup čistiacich prostriedkov - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 35,88 € 08.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0167/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 407,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0146/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 045,01 € 25.02.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0351/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 180,68 € 27.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0329/22 Nákup ochranných masiek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 422,88 € 21.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0317/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 91,21 € 13.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »