GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0916/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 215,78 € | 29.10.2020 | 11.11.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0365/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 220,17 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0324/21 | Nákup umelých nádob - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 231,44 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0835/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 233,56 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1199/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 234,45 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0325/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 234,70 € | 12.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0702/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 240,78 € | 14.08.2020 | 10.09.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0992/21 | Nákup čistiacích, hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 251,20 € | 25.10.2021 | 15.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0345/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 275,38 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1043/21 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 284,02 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0801/21 | Nákup Tork utierok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 293,98 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1010/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,71 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0674/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0809/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2021/23 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 300,00 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | 31.12.2021 | 26.07.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0843/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 303,98 € | 06.10.2020 | 17.10.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0051/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 331,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0269/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 333,67 € | 26.03.2021 | 13.04.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0146/21 | Nákup umelých nádob. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 336,51 € | 18.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0654/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 338,54 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |