Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0467/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 153,56 € | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0336/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 184,32 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0198/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 193,79 € | 16.04.2024 | 20.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0414/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 209,95 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0329/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 256,55 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0050/22 | Nákup hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 472,33 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0697/21 | Nákup pracích prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 516,41 € | 26.07.2021 | 09.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0438/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 609,84 € | 15.05.2020 | 10.06.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0214/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 686,23 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0347/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 808,70 € | 24.04.2020 | 01.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0078/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 843,47 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0457/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 843,47 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0805/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 862,54 € | 18.09.2018 | 27.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0343/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 896,77 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0454/23 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 915,47 € | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0068/23 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky do práčovne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 915,47 € | 27.07.2023 | 08.08.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
0609/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 931,63 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0610/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 951,22 € | 11.07.2018 | 18.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0040/21 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 957,78 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0369/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 185,60 € | 29.04.2020 | 03.05.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |