PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 89,76 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0654/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 96,31 € | 02.08.2018 | 01.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0649/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 97,67 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2021/25 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | Iné | 100,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | 31.12.2021 | 17.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0456/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 102,53 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0619/22 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 112,18 € | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0135/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 114,47 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0723/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 118,80 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0113/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 119,21 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0836/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 141,65 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0168/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 142,90 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0901/19 | Nákup kancelárského potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 146,53 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0299/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 147,94 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0103/23 | Nákup kancelárského materiálu.. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 151,28 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0289/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 158,93 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0893/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 163,46 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0174/19 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 192,16 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0080/21 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 206,80 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0197/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 208,56 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1040/19 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 220,31 € | 11.12.2019 | 24.12.2019 | Beáta Hudáková | Faktúra |