PAPYRUS POPRAD, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0654/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 96,31 € 02.08.2018 01.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0649/20 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 97,67 € 03.08.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0641/20 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 263,54 € 28.07.2020 15.08.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0637/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 52,20 € 02.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0635/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 65,96 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0619/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 112,18 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0602/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 397,20 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0570/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 77,68 € 03.10.2023 09.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0555/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 354,18 € 03.07.2020 14.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0554/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 390,12 € 02.07.2018 17.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0552/22 Nákup kancelárskych potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 389,47 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0513/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 31,90 € 07.09.2023 13.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0512/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 346,72 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0511/20 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 24,63 € 15.06.2020 03.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0508/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 245,27 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0487/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 51,06 € 07.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0473/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 272,75 € 23.08.2023 28.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0467/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 336,36 € 01.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0462/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 356,98 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0460/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 382,64 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 »