Faktúra č. 0511/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0511/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 15.06.2020
  • Celková hodnota: 24,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/017
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/017 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 3 500,00 € 13.01.2020 21.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť