Objednávka č. 2020/017
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
- Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2020/017
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020.
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
- Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 21.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 410,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0173/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 48,95 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0289/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 158,93 € | 06.04.2020 | 23.04.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0512/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 346,72 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0511/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 24,63 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0555/20 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 354,18 € | 03.07.2020 | 14.07.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0649/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 97,67 € | 03.08.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0641/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 263,54 € | 28.07.2020 | 15.08.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0966/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 585,77 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1065/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 603,32 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1056/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 268,18 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1050/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 89,76 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1083/20 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 445,57 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |