Faktúra č. 0173/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0173/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárských potrieb.
  • Dátum doručenia: 05.03.2020
  • Celková hodnota: 48,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/017
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/017 Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 3 500,00 € 13.01.2020 21.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť