Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0212/23 Dopravné značenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613 45,36 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0208/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,48 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0205/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 92,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0217/23 Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0221/23 Nákup Plachiet -ABRI SOFT WASABLE 75x85cm Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 225,36 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0229/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 252,26 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0228/23 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 1 324,68 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0222/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 328,64 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0219/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 658,28 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0227/23 Prenájom licencie 04/2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0224/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 957,54 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0220/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 332,10 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0225/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 360,03 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0223/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 649,85 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0226/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 809,46 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0218/23 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 372,72 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0204/23 Nákup tovaru podľa faktúry - záhradny nábytok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JYSK s.r.o. 35974133 1 378,04 € 24.04.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0203/23 Školenie - PhDr. Bolisegová Katarína Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 42170460 35,00 € 20.04.2023 11.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0230/23 Igelitové vrecia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 230,00 € 02.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0233/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 020,71 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0243/23 Školenie - registratúra Faixová, Pastrnáková Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RVC Prešov 31954120 80,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0236/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 24,28 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0231/23 Nákup kancelárskeho nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 154,67 € 02.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0235/23 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0252/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 524,45 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0244/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 43,10 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0255/23 Telekomunikačné služby 04/2023- internet Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,00 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0246/23 Telekomunikačné služby- 04/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0245/23 Telekomunikačné služby - 04/2023 mobil Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0232/23 Plyn 05/2023 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 074,00 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra