Faktúra č. 0231/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0231/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskeho nábytku.
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 2 154,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0032/23
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0032/23 Objednávame si u Vás tovar podľa Vašej ponuky PN23903753. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 035,45 € 20.04.2023 20.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť