Faktúra č. 0204/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0204/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry - záhradny nábytok.
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 1 378,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0034/23
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0034/23 Objednávame si u Vás tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JYSK s.r.o. 35974133 1 378,04 € 21.04.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť