Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0204/23 Nákup tovaru podľa faktúry - záhradny nábytok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JYSK s.r.o. 35974133 1 378,04 € 24.04.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0027/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 163,41 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0056/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 427,93 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0107/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 96,42 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0185/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 614,96 € 11.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0251/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 113,16 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0057/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 64,58 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0109/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 354,00 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0108/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 200,60 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0123/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 103,90 € 10.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0119/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 400,00 € 09.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0180/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 375,00 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0191/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 275,40 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0193/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 804,70 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0244/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 43,10 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0582/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 298,19 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0595/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 028,20 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0581/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 60,27 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0711/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 57,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0319/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 175,15 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0329/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 462,10 € 13.06.2023 23.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0379/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 92,74 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0392/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 2 235,10 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0386/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 081,60 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0441/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 280,30 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0439/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 3 532,15 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0431/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 54,65 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0430/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 457,70 € 07.08.2023 10.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0457/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 843,47 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0454/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 915,47 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra