Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0180/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 121,50 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0606/21 Pokládka čistiacích rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Gaži - TERGUE 53580702 70,00 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0471/21 Členský poplatok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 50,00 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0035/21 Ročný príspevok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 42,00 € 13.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0704/21 Stavebné práce podľa krycieho listu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 232,86 € 28.07.2021 09.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0397/21 Oprava stropu - sklad bielizne budova Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 176,92 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0396/21 Maľby, nátery -jedáleň klientov v budove Gaštran. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 4 671,32 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0395/21 Stavebné práce - spevnenie plochy. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 455,16 € 05.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0506/21 Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 832,91 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0505/21 Obkad potrubí ÚK sadrokartónom. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 437,52 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0504/21 Vysprávka stien v sklade bielizne v budove Javor . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 463,98 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0503/21 Úprava k prístupu k vrátnici. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 794,62 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0502/21 Dodávka a montáž soklov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 539,22 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0501/21 Maľby a nátery. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 4 784,18 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0500/21 Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 230,88 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0614/21 Maľby a nátery: - úsek stravovacej jednotky, schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 3 281,57 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0441/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Socialis spol.s.r.o. 47372851 280,00 € 12.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0368/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 54,28 € 23.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0302/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 278,75 € 08.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0405/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 170,41 € 07.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0468/21 Nákup PHM, poplatok za kartu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,04 € 21.05.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0015/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 188,15 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0061/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,66 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0202/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,26 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0156/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,76 € 18.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0118/21 Nákup PHM Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 171,07 € 08.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0251/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 49,47 € 23.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0832/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 219,03 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0872/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 56,88 € 23.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0941/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 252,46 € 03.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »