Faktúra č. 0506/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0506/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Ryha na napojenie vrátnice od budovi Breza.
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 832,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/070
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/070 Objednávame si u Vás stavebné práce - ryhu pre napojenie vrátnice od budovy Breza. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 832,91 € 19.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť