Faktúra č. 0614/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0614/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Maľby a nátery: - úsek stravovacej jednotky, schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan
  • Dátum doručenia: 06.07.2021
  • Celková hodnota: 3 281,57 €
  • Identifikácia objednávky: 2021/078
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/078 Objednávame si u Vás maľby, nátery: - úsek stravovacej jednotky - schodisko z 2.NP na 3.NP v budove Gaštan Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 3 281,57 € 01.06.2021 01.06.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť