Faktúra č. 0502/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0502/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž soklov.
  • Dátum doručenia: 02.06.2021
  • Celková hodnota: 1 539,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/042
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/042 Objednávame si u Vás dodávku a montáž soklov - budova Gaštan. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 539,22 € 01.04.2021 06.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť