Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0002/23 Nákup hygienických potrieb pre klientov - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 77,76 € 11.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0209/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 161,95 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0214/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 311,50 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0211/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 248,40 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0210/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 096,68 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0216/23 Nákup kancelárskeho nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 282,67 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0213/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 379,07 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0207/23 Miestný poplatok za komunálne odpady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 6 864,00 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0206/23 Daň z nehnuteľnosti. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 1 062,65 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0215/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0212/23 Dopravné značenie. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613 45,36 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0208/23 Vývoz triedeného odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 39,48 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0205/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 92,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0217/23 Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0037/23 Objednávame u Vás o vykonanie laboratorného rozboru stravy a sterov z pracovného prostredia v zmysle HACCP . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 150,00 € 02.05.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0036/23 Objednávame si u Vás igelitové vrecia 1400x700. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANIMAT SK s. r. o. 50246941 230,00 € 24.04.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0035/23 Objednávame si u Vás plachty - ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 225,40 € 21.04.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0034/23 Objednávame si u Vás tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JYSK s.r.o. 35974133 1 378,04 € 21.04.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0038/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 1 817,72 € 30.04.2023 03.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0221/23 Nákup Plachiet -ABRI SOFT WASABLE 75x85cm Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 225,36 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra