Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0164/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 641,61 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0710/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 073,56 € 04.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0420/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 603,04 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0505/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 575,10 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0561/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 985,71 € 29.09.2023 04.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0640/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 046,16 € 02.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0223/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 649,85 € 02.05.2023 04.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0292/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 096,18 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0378/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 393,19 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0149/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 435,32 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0147/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 395,50 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0082/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 358,99 € 17.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0101/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 48,29 € 02.03.2023 14.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0197/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 159,01 € 17.04.2023 25.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0209/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 161,95 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0272/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 602,80 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0347/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 080,79 € 26.06.2023 04.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0697/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 235,71 € 27.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0419/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 621,18 € 31.07.2023 24.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0479/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 509,93 € 24.08.2023 04.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »