Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0150/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 93,60 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0149/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 400,23 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0143/22 Poistenie majetku 01.04.- 30.06.2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0144/22 Nákup galantérneho tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Otokar Weis - Weba 33992819 81,80 € 24.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0148/22 Prenájom kontajnera 01.02.-28.02.2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 28.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0139/22 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 116,26 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0137/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 22,39 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0136/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 45,29 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0135/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 484,38 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0138/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 788,02 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0140/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 586,84 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0133/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 209,07 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0134/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 122,56 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0141/22 Nákup zdravotnických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 139,28 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 84,20 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0132/22 Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 172,40 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0128/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 109,78 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0127/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 82,94 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0112/22 Odborný seminár - Nemcová Mgr., Batorova Ing.Mgr, Bebčáková Mgr, Neupauerová Mgr, Pastrnáková Mgr. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 105,00 € 14.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0129/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 136,13 € 17.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »