Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0026/23 Objednávame si u Vás žalúzie, zatemnenie okien . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 398,00 € 23.03.2023 03.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0027/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 163,41 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0027/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 083,75 € 31.03.2023 05.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0028/23 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 338,40 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0028/23 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie na rok 2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 1 500,00 € 05.04.2023 05.04.2023 Objednávka
0029/23 Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 19.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0029/23 Objednávame si u Vás opravu škrabky na zemiaky ŠKBZ-20. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 166,80 € 05.04.2023 13.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0030/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 230,00 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0030/23 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torty Adriana s.r.o. 47176865 97,50 € 06.04.2023 18.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0031/23 Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 35,05 € 23.01.2023 25.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0031/23 Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 1 000,00 € 13.04.2023 18.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0032/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 287,01 € 25.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0032/23 Objednávame si u Vás tovar podľa Vašej ponuky PN23903753. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 035,45 € 20.04.2023 20.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0033/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 504,91 € 25.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0033/23 Objednávame si u Vás dopravné značenie, upínaciu svorku na stĺpik.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Dopravné značenie Poprad, s.r.o. 31599613 45,36 € 20.04.2023 24.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0034/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 647,42 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0034/23 Objednávame si u Vás tovar. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JYSK s.r.o. 35974133 1 378,04 € 21.04.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0035/23 Objednávame si u Vás plachty - ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 225,40 € 21.04.2023 02.05.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0035/23 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 17,45 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0036/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 674,37 € 26.01.2023 02.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »