Objednávka č. 0031/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0031/23
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov.
  • Dátum vyhotovenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0234/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 202,80 € 05.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0286/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 401,00 € 02.06.2023 07.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0320/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 200,00 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0385/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 399,00 € 11.07.2023 13.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0455/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 474,75 € 10.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0521/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 485,00 € 11.09.2023 18.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0609/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 608,75 € 13.10.2023 18.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť