Faktúra č. 0609/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0609/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 608,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0031/23
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0031/23 Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 1 000,00 € 13.04.2023 18.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť