Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6/2026 Zmluva o výkone supervízie 6/2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Roman Mojš, SULE, s.r.o. 56438923 Iné 0,00 € 16.04.2026 18.04.2026 30.11.2026 17.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0218/26 Oprava El. robota RM Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 113,78 € 16.04.2026 23.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0217/26 Zneškodnenie odpadu a odvoz. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 690,34 € 16.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0049/26 Objednávame si u Vás školenie - vzdelávanie agresívneho právania u klientov zo psychiatrickou diagnózou v soc. službách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 3P - Projekt n.o. 50392701 264,00 € 16.04.2026 27.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0212/26 Webinár - Štandardy kvality Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia 43169619 29,90 € 15.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0209/26 Stočné - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 88,22 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0206/26 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 207,93 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0207/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 1 029,35 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0208/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 662,19 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0213/26 Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 226,16 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0214/26 Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 42,92 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0215/26 Vyúčtovanie el. energie 03/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 697,90 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0211/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTO-CHEM s. r. o. 57272727 73,68 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0210/26 Plyn 03/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 8 443,48 € 15.04.2026 27.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0047/26 Objednávame si u Vás kalibráciu váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 388,02 € 13.04.2026 16.04.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0204/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 425,26 € 13.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0205/26 Telekomunikačné služby 04/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 13.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0202/26 Plyn 04/2026 - Kuchyňa CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 303,47 € 13.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0203/26 Plyn 04/2026 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 593,81 € 13.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0196/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 611,00 € 10.04.2026 16.04.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »