Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0417/26 Materiál na keramiku pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 172,50 € 17.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0416/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 783,30 € 17.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0415/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 575,64 € 17.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0414/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 894,24 € 16.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0087/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 783,30 € 15.07.2026 17.07.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0412/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 262,85 € 15.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0413/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 334,77 € 15.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0411/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 193,38 € 15.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0085/26 Objednávame si u Vás tovar do keramickej dielne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 172,50 € 14.07.2026 17.07.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0086/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 262,85 € 14.07.2026 17.07.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0407/26 Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 108,99 € 14.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0408/26 Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 16,16 € 14.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0409/26 Vyúčtovanie el. energie 06/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 538,85 € 14.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0406/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 105,13 € 14.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0410/26 Plyn 06/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 3 466,04 € 14.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0405/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 496,92 € 09.07.2026 16.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0402/26 Oprava plynového kotla Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 175,03 € 09.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0403/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 382,64 € 09.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0404/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 1 335,00 € 09.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0400/26 Telekomunikačné služby- 6/2026 telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 64,03 € 07.07.2026 16.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »