Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0294/26 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 703,67 € 26.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0295/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 553,78 € 26.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0293/26 Hrubá obrusovina. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 263,47 € 26.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0290/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 126,29 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0288/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 932,67 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0291/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 576,32 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0287/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 934,81 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0289/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 942,18 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0292/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 20,90 € 25.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0066/26 Objednávame si u Vás obrusovinu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 263,47 € 22.05.2026 27.05.2026 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0067/26 Objednávame si u Vás potraviny podla vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 20,90 € 20.05.2026 27.05.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0286/26 Nákup rukavíc. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 2 226,92 € 20.05.2026 28.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0065/26 Objednávame si u Vás ubytovanie v termíne 29.6.2026, stravovanie a občerstvenie 29-30.06.2026 pre 1 osobu a prenájom miestnosti na 2 dni u prevádzkovateľa Hotel Alibaba, z dôvodu účasti na pracovnej porade štatutárov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KAISAR, s.r.o. 35721171 155,00 € 19.05.2026 25.05.2026 Objednávka
0064/26 Objednávame si u Vás rukavice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 2 226,92 € 18.05.2026 25.05.2026 Objednávka
7/2026 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o., BENSTAV s.r.o. 31731244,34139885 Iné 1 419 868,63 € 15.05.2026 16.05.2026 30.06.2028 15.05.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0281/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 764,24 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0278/26 Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 499,26 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0279/26 Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 180,90 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0280/26 Vyúčtovanie el. energie 04/2026- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 16,16 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0284/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 643,40 € 15.05.2026 19.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »