Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7/2026 Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILANKO spol. s r.o., BENSTAV s.r.o. 31731244,34139885 Iné 1 419 868,63 € 15.05.2026 16.05.2026 30.06.2028 15.05.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0274/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 531,88 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0273/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 802,42 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0275/26 Plyn 04/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 7 275,94 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0276/26 Kontrola kotlov a vykurovacieho systému Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ján Ferianček 46986103 822,00 € 13.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0268/26 oprava pračky Elektrolux Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 956,48 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0271/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 676,39 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0272/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 890,89 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0269/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 842,05 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0270/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 318,22 € 12.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0267/26 odvoz BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 11.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0266/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 355,92 € 07.05.2026 15.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0261/26 Poplatok za komunálne odpady na rok 2026. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 10 296,00 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0262/26 Daň z nehnutelností 2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 1 062,65 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0263/26 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 31,67 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0264/26 Telekomunikačné služby 04/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0265/26 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 57,10 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0258/26 Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/26. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0259/26 Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 47,97 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0260/26 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 295,16 € 06.05.2026 12.05.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »