Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0100/25 Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 09.09.2025 16.09.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0101/25 Objednávame si u Vás kontrola komínov a dymovodov - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad - Tatry, Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 25,00 € 09.09.2025 16.09.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0451/25 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 832,50 € 08.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0452/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 297,09 € 08.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0454/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 790,21 € 08.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0453/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 4 258,10 € 08.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0446/25 Telekomunikačné služby 08/2025 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 05.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0448/25 Telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 0,04 € 05.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0449/25 Telekomunikačné služby - CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 20,50 € 05.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0450/25 Telekomunikačné služby 08/2025 - Pevná linka , internet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 118,98 € 05.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0447/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 061,12 € 05.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0099/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 430,95 € 04.09.2025 11.09.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0445/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 327,50 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0441/25 Telekomunikačné služby- 08/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 81,18 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0443/25 Telekomunikačné služby - útulok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0442/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HIROPRO, spol. s r.o. 31678475 119,35 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0444/25 Prenájom kontajnera 01.09.-30.09.2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 04.09.2025 16.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0098/25 Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HIROPRO, spol. s r.o. 31678475 119,35 € 03.09.2025 04.09.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0432/25 Dodávka a oprava Tv systému. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 430,00 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0433/25 Údržba brány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 256,00 € 03.09.2025 08.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »