Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0597/25 Aktualizačná odborná príprava kuričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 50,00 € 25.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0596/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 20.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0589/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 1 309,17 € 20.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0593/25 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 1 790,10 € 20.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0592/25 Oprava a servis brány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 897,29 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0591/25 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 210,00 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0590/25 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 61,64 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0595/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 549,60 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0594/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 916,92 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0004/25 Preprava klientov - Darovací Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brynczka s.r.o. 50959573 300,00 € 20.11.2025 25.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0133/25 Objednávame si u Vás zemiaky konzumné. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 246,00 € 18.11.2025 19.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
20/2025 Zmluva o dielo č. 20/2025 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Juraj urban- KAJA servis 55084401 Iné 49 936,33 € 18.11.2025 21.11.2025 31.12.2025 20.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0588/25 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 499,56 € 18.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0134/25 Objednávame si u Vás oprava videovrátnika a presmerovanie telefónov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 897,29 € 13.11.2025 21.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0580/25 Vzdelávanie: Etický kódex zariadenia sociálnych služieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ALIJA 42154685 40,00 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0578/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0579/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0587/25 Školenie - správa registratúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0586/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 852,92 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0581/25 Vyúčtovanie el. energie 10/2025 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 216,06 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »