0262/25 |
Vyúčtovacia faktúra na školenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0063/25 |
Objednávame si u Vás revízie nad rámec predpokladaného objemu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 013,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0257/25 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
54,93 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0258/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
431,90 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0256/25 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
265,00 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0255/25 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
310,87 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0064/25 |
Objednávame si u Vás servis vozidla - Ducata. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
16,48 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0251/25 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
237,97 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0252/25 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
71,60 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0253/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
793,18 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0254/25 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
1 634,63 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0250/25 |
Odborná prehliadka a skúška EPS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
118,08 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0060/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
237,97 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0061/25 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
1 634,63 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0244/25 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
23,06 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0238/25 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
707,63 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0239/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 - Štúrova |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
171,15 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0241/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/25 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
143,93 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0242/25 |
Vyúčtovanie el. energie 04/2025 - Jurkovičová |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 407,95 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0243/25 |
Plyn 04/2025 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
6 529,44 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |