Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0517/26 Servis vozidla PP288DO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 162,57 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0511/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová s. r. o. 57569622 195,20 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0518/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 497,14 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0516/26 Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 421,38 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0515/26 Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Štúrová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 97,41 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
3T/2026 Darovacia zmluva č.3T/2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nadácia PSK pre podporu rodiny 52283208 Iné 451,78 € 14.09.2026 17.09.2026 31.12.2026 16.09.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0514/26 Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 16,22 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0512/26 Plyn 08/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 3 184,63 € 11.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0513/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 815,82 € 11.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0510/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 775,05 € 10.09.2026 15.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0101/26 Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová s. r. o. 57569622 195,20 € 10.09.2026 11.09.2026 Objednávka
0100/26 Objednávame si u Vás servis vozidla PP288DO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 165,00 € 10.09.2026 10.09.2026 Objednávka
0508/26 Oprava plynového kotla Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 132,96 € 08.09.2026 15.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0509/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 463,33 € 08.09.2026 15.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0502/26 Telekomunikačné služby- 8/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 75,03 € 07.09.2026 09.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0506/26 Telekomunikačné služby - CSS 08/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 35,71 € 07.09.2026 09.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0505/26 Telekomunikačné služby- 8/2026 telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 62,41 € 07.09.2026 09.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0504/26 Telekomunikačné služby 08/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 07.09.2026 09.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0503/26 Telekomunikačné služby - útulok 08/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 07.09.2026 09.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0507/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 234,10 € 07.09.2026 09.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »