Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0098/26 Objednávame si u Vás školenie na obsluhu plynových kotlov pre 1 osobu Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 200,00 € 02.09.2026 03.09.2026 Objednávka
0486/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 451,77 € 01.09.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0487/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 314,90 € 01.09.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0488/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 949,74 € 01.09.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0485/26 Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 118,08 € 28.08.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0484/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 1 078,08 € 26.08.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0481/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 254,68 € 25.08.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0483/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 238,46 € 25.08.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0482/26 Nákup kancelárskych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 307,71 € 25.08.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0480/26 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 643,37 € 24.08.2026 03.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0095/26 Objednávame si u Vás školenie na obsluhu plynových kotlov pre 2 osoby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 140,00 € 24.08.2026 02.09.2026 Objednávka
0097/26 Objednávame si u Vás údržbársky materiál v hodnote 238,46 €. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 238,46 € 24.08.2026 02.09.2026 Objednávka
0096/26 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 307,72 €. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 307,72 € 24.08.2026 02.09.2026 Objednávka
0478/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 365,56 € 24.08.2026 01.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0479/26 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 35,36 € 24.08.2026 01.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0476/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 951,57 € 24.08.2026 01.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0477/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 847,30 € 24.08.2026 01.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0474/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 67,64 € 20.08.2026 25.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0475/26 Servis vozidla Ducato PP858CL Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 16,15 € 20.08.2026 25.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0473/26 Nákup rolo vriec. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. 31719724 590,40 € 20.08.2026 25.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »