Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0090/26 Objednávame si u Vás opravu skladu a WC v objekte Javor z dôvodu havarijného stavu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 STAVCEN s.r.o. 55634303 159,90 € 04.08.2026 05.08.2026 Objednávka
0089/26 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 21,16 € 31.07.2026 05.08.2026 Objednávka
0429/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 392,70 € 30.07.2026 06.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0430/26 Servis kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VS CONTROL Energy s. r. o. 56184085 2 606,60 € 30.07.2026 06.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0428/26 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 617,97 € 29.07.2026 06.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0426/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 205,15 € 29.07.2026 06.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0427/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 815,31 € 29.07.2026 06.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0424/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 016,93 € 28.07.2026 06.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0425/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 559,75 € 28.07.2026 06.08.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0423/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 193,67 € 22.07.2026 30.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0422/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 635,34 € 22.07.2026 30.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0420/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 288,05 € 21.07.2026 30.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0419/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 885,86 € 21.07.2026 30.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0421/26 Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 346,86 € 21.07.2026 30.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0418/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 349,15 € 21.07.2026 30.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0417/26 Materiál na keramiku pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE spol. s r. o. 36618233 172,50 € 17.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0416/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 783,30 € 17.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0415/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 575,64 € 17.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0414/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 894,24 € 16.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0088/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 40,25 € 16.07.2026 04.08.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditelka Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »