Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0126/25 Objednávame si u Vás dvere biele plné. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 507,99 € 31.10.2025 06.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0549/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 628,32 € 31.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0548/25 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 289,89 € 31.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0123/25 Objednávame si u Vás aktualizačnú skúšku na kuričsky preukaz Daniel Spišák. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 50,00 € 31.10.2025 03.11.2025 Objednávka
0543/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 52,35 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0546/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 2 378,68 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0544/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 539,37 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0545/25 Nákup potravín podľa vlastného vyberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 297,42 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0547/25 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 1 123,36 € 29.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0124/25 Objednávame si u Vás opravu sušičky Electrolux T5250 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 1 478,46 € 29.10.2025 04.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0122/25 Objednávame si u Vás údržbársky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 1 123,36 € 29.10.2025 03.11.2025 Objednávka
0125/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 350,95 € 27.10.2025 06.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
SC2025/144 Zmluva o združenej dodávke plynu č.SC2025/144 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s.r.o. 51127989 Iné 0,00 € 24.10.2025 07.11.2025 31.12.2028 06.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0542/25 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 695,26 € 22.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0541/25 Meranie spotreby paliva mot. vozidla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 398,52 € 20.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0121/25 Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová 47506059 52,35 € 20.10.2025 03.11.2025 Objednávka
0120/25 Objednávame si u Vás opravu sušičky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ELOS - servis s.r.o. 47575930 1 747,83 € 20.10.2025 30.10.2025 Objednávka
0118/25 Objednávame si u Vás balík služieb /ubytovanie a stravu /pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 - 30.10.2025. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Škola v prírode Detský raj 00186759 110,00 € 17.10.2025 30.10.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0119/25 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VŠH nehnuteľnosti zameraného pozemku parcely 71/45 v k.ú. Svit podľa predloženého geometrického plánu č. G1-925/25 v dvoch písomných a jednom elektronickom vyhotovení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Katarína Kumorovitzová 41013018 350,00 € 17.10.2025 30.10.2025 Objednávka
EREG/2018/017 Príloha č. 3 k Zmluve č. EREG/2018/017 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 Iné 0,00 € 17.10.2025 18.10.2025 17.10.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »