Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0530/26 Deratizačné práce CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 28.09.2026 30.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0531/26 Vodné CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 3 839,94 € 28.09.2026 30.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0104/26 Objednávame si u Vás kancelárske potreby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 27,12 € 25.09.2026 29.09.2026 Objednávka
0528/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 353,89 € 25.09.2026 30.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0529/26 Servis vozidla PP288DO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 406,66 € 25.09.2026 30.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0105/26 Objednávame si u Vás údržbarský materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 218,59 € 25.09.2026 29.09.2026 Objednávka
0527/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 110,00 € 24.09.2026 30.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0526/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 226,55 € 23.09.2026 25.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0103/26 Objednávame si u Vás deratizačné práce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 280,00 € 23.09.2026 24.09.2026 Objednávka
0525/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 76,64 € 22.09.2026 25.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0524/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 192,99 € 22.09.2026 25.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0523/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 475,09 € 22.09.2026 25.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0522/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 738,84 € 21.09.2026 24.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0521/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 744,11 € 21.09.2026 24.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
11/2026 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ADRA Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj 30804850 Iné 6,00 € 21.09.2026 01.10.2026 31.12.2026 30.09.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0520/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 752,35 € 16.09.2026 21.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0519/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 354,50 € 16.09.2026 21.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0511/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Lívia Sklárová s. r. o. 57569622 195,20 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0518/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 497,14 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0516/26 Vyúčtovanie el. energie 08/2026- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 421,38 € 14.09.2026 16.09.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »