Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0326/26 Dodávka a oprava Tv systému. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 1 119,00 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0325/26 Vývoz triedeného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 38,13 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0324/26 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 793,20 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0322/26 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 259,80 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0327/26 Telekomunikačné služby - útulok 05/26 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 6,15 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0328/26 Telekomunikačné služby 05/2026 -ISPIN Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,27 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0329/26 Telekomunikačné služby - CSS 05/2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 36,48 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0330/26 Telekomunikačné služby- 5/2026 telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 62,13 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0331/26 Telekomunikačné služby- 5/2025 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 75,03 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0318/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 936,64 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0317/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 2 565,14 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0319/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 207,94 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0323/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 465,74 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0321/26 Štvrťročná kontrola EPS v objekte DSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 118,08 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0320/26 Prenájom kontajnera 01.06.2026 - 30.06.2026 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 08.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0073/26 Objednávame si u Vás výmenu podlahy v 5. izbách pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 4 700,00 € 05.06.2026 09.06.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0312/26 Vývoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 10,92 € 03.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0316/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 358,88 € 03.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0315/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 318,05 € 03.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0314/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 114,24 € 03.06.2026 11.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »