Faktúra č. 0430/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0430/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis kotlov.
  • Dátum doručenia: 30.07.2026
  • Celková hodnota: 2 606,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0077/26
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0077/26 Objednávame si u Vás servis plynových kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VS CONTROL Energy s. r. o. 56184085 2 606,60 € 19.06.2026 24.06.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť