20230421 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
80,75 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230420 |
Oprava rolety v spoločenskej miestnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
404,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230419 |
Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
173,50 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230401 |
Materiál-zabezpečenie krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
42,41 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230408 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230407 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230406 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,16 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230405 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230404 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230403 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230402 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20220415 |
Predplatné časopis Gastro - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
02.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230001 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 01/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
05.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220420 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,74 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220416 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002 |
Modul -zverejňovanie na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220419 |
Odvoz odpadu 10-12/2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
935,55 € |
09.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220414 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220423 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
10.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004 |
Záloha za teplo 1/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
12.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230017 |
Údržbársky materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
63,37 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230018 |
Oprava budov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
131,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220422 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220421 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
10.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220418 |
Elektrina 12/2022 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
821,57 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220417 |
Elektrina 12/2022 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 376,68 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006 |
Servisné práce za obdobie 01.01.2023 do 31.01.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005 |
Nová verzia Magma od 1.1.2023 do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |