Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
20230205 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230204 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,96 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230203 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230167 Servisná prehliadka Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 180,55 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230185 Vodné, stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 620,40 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230188 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 6,56 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230195 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 67,47 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230189 Virtuálna knižnica 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230184 Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. arch. Róbert Lajčiak 35459085 5 940,00 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230180 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230194 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230164 Elektrika 5/2023 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 904,90 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230163 Elektrika Družstevná 5/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 912,05 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230211 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 99,11 € 20.07.2023 07.08.2023 Faktúra
20230212 Záloha za teplo 6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
20230193 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20230192 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20230234 Teplo 8/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230223 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230222 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230220 Elektrina Družstevná 7/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 574,09 € 10.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230219 Elektrina Mierová 7/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 575,97 € 10.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230217 Plyn maloodber Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230216 Plyn maloodber žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230215 Plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230218 Ochrana objektu 7/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8,70 € 07.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230230 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230229 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,15 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230228 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,19 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230227 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »