Faktúra č. 20230219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230219
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina Mierová 7/2023
  • Dátum doručenia: 10.08.2023
  • Celková hodnota: 4 575,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477395
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť