Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20230309 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230294 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230293 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230292 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230285 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 06.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230284 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230287 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 28,00 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230268 Revízia zdvihákov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 180,00 € 22.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230278 Systémová podpora Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230277 Vodné ,stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 088,62 € 28.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230289 Materiál-stromy -náhradná výsadzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Katarína Fajčáková 47380411 27,29 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230283 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 273,23 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230286 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230248 Elektrika Družstevná 8/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 578,30 € 14.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230247 Elektrika Mierová 8/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 317,48 € 14.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230290 Revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230281 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 282,53 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230252 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 42,60 € 18.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230275 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 152,50 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230274 Vodné ,stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 335,30 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230276 Preprava osôb-Projekt mesta Humenné-Pohľady do minulosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Migaľbus s.r.o. 55293263 440,00 € 28.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230282 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 22,95 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230270 Servis výťahov za 3Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 529,38 € 25.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230243 Plyn maloodber žiariče 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 12.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230242 Plyn maloodber Moškuriak 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 12.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230241 Plyn maloodber Družstevná 9/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 12.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230297 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 13,71 € 27.09.2023 13.10.2023 Faktúra
20230308 Záloha za teplo 09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 13.10.2023 13.10.2023 Faktúra
20230295 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 740,80 € 27.09.2023 10.10.2023 Faktúra
20230272 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »