Faktúra č. 20230274

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230274
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné ,stočné Družstevná
  • Dátum doručenia: 27.09.2023
  • Celková hodnota: 1 335,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20-000014500PO2008
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť