20230164 |
Elektrika 5/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 904,90 € |
12.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230234 |
Teplo 8/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230233 |
Teplo 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230308 |
Záloha za teplo 09/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230321 |
Záloha za teplo 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230398 |
Teplo 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
4 770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230219 |
Elektrina Mierová 7/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 575,97 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097 |
Oprava vstupných dverí Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
3 930,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 575,00 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230275 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 152,50 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230316 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230353 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230396 |
Digitálna transformácia vzdelania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DL ENGINEERING s. r. o. |
54180678 |
|
2 943,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
25.01.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230047 |
Stravné lístky 02/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230076 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
22.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230180 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
26.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 685,37 € |
12.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230029 |
Elektrina 01/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 617,76 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220417 |
Elektrina 12/2022 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 376,68 € |
05.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230389 |
Elektrika Družstevná 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 098,90 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230053 |
Elektrina Družstevná 2/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 968,14 € |
07.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096 |
Elektrina Družstevná 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 937,84 € |
14.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230336 |
Edukačné publikácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 806,03 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230330 |
Elektrika Družstevná 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,05 € |
14.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183 |
Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 650,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230185 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 620,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20220425 |
Ročné vyučtovanie plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 560,89 € |
11.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126 |
Elektrina 4/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 512,58 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |