Faktúra č. 20230389

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230389
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrika Družstevná 11/2023
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 2 098,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477394
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť