Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230164 Elektrika 5/2023 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 904,90 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230125 Elektrika 4/2023 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 661,38 € 15.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230306 Elektrická energia Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 482,94 € 13.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230307 Elektrická energia Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 867,74 € 13.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230340 Edukačné publikácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 965,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230336 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 806,03 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230339 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Martinus, s.r.o. 45503249 327,74 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230335 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Martinus, s.r.o. 45503249 166,10 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230334 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. 44500211 147,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230338 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 348,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230337 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 220,20 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230396 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DL ENGINEERING s. r. o. 54180678 2 943,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230397 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 COCIO s.r.o. 53513487 1 474,80 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230109 Deratizácia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 280,00 € 28.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230014 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 159,22 € 18.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230351 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 280,00 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230317 Členský poplatok na rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 23.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230252 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 42,60 € 18.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230269 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 659,60 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230350 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 99,56 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230135 Cestovné poistenie projekt Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Luminosus, n.o. 35583436 351,16 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230176 ASC Agenda Komplet300-399 žiakov SŠ 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 629,00 € 13.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20220414 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230052 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230145 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 575,00 € 26.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230180 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230235 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230275 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 152,50 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230344 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 79,96 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230322 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 753,18 € 30.10.2023 04.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »