Faktúra č. 20230014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230014
  • Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
  • Dátum doručenia: 18.01.2023
  • Celková hodnota: 159,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť