Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230004 Záloha za teplo 1/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 12.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230050 Záloha za teplo 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 28.02.2023 01.03.2023 Faktúra
20230105 Teplo 3/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 20.04.2023 04.05.2023 Faktúra
20230140 Teplo 4/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230154 Teplo 5/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 05.06.2023 06.06.2023 Faktúra
20230212 Záloha za teplo 6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 31.07.2023 07.08.2023 Faktúra
20230234 Teplo 8/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230233 Teplo 7/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230308 Záloha za teplo 09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 13.10.2023 13.10.2023 Faktúra
20230321 Záloha za teplo 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Faktúra
20230398 Teplo 11/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230291 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,68 € 09.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230331 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,81 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20230410 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,72 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20220420 Ochrana objektov, hlasová a nehlasová služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,74 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230037 Ochrana objektov 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,84 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230058 Ochrana objektov 2/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,48 € 08.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230089 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,26 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230115 Nehlasová služba-ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,48 € 09.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230166 Ochrana objektov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,14 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230200 Ochrana objektov 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,90 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230218 Ochrana objektu 7/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8,70 € 07.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230245 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8,04 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230084 Servis výťahov 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 270,48 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230178 Servis výťahov 2Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 276,78 € 22.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230270 Servis výťahov za 3Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 529,38 € 25.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230289 Materiál-stromy -náhradná výsadzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Katarína Fajčáková 47380411 27,29 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230020 Materiál -udržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 23,16 € 31.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20230151 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 11,47 € 31.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230324 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 70,76 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »