Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230173 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230172 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230171 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,14 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230170 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,00 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230169 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230166 Ochrana objektov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,14 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230168 Mail Dialup Doma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 35680202 11,74 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230165 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Mária Kirňáková 32374232 92,70 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230160 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230162 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 12.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230161 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230167 Servisná prehliadka Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 180,55 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230164 Elektrika 5/2023 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 904,90 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230163 Elektrika Družstevná 5/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 912,05 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230156 Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230155 Virtuálna knižnica 5/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230159 Plyn maloodber Moškuriak 6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 856,00 € 06.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230158 Plyn maloodber žiariče 6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 138,00 € 06.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230157 Plyn maloodber Družstevná 6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 06.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230154 Teplo 5/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 860,00 € 05.06.2023 06.06.2023 Faktúra
20230153 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 45,00 € 05.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230152 Kancelársky materiál Projekt Erasmus + Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 194,00 € 02.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230151 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 11,47 € 31.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230150 Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 37,40 € 31.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230148 Materiál + KHM krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 199,90 € 29.05.2023 27.06.2023 Faktúra
20230149 Materiál krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 63,50 € 29.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230147 Kancelársky materiál Projekt Erasmus + Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 248,96 € 26.05.2023 27.06.2023 Faktúra
20230146 Kancelárske potreby-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 7,76 € 26.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230145 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 575,00 € 26.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230143 Materiál+KHM krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 170,78 € 23.05.2023 27.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »