Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210341 Zmluv.servis výpočtovej techniky 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210336 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 25,17 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210339 Virtuálna knižnica 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210345 Kontrola a čistenie kominových telies. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210337 Materiál-zimná údržba autoparku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 73,66 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210355 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,63 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210354 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210344 Plyn-maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210343 Plyn-maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210342 Plyn-maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210335 Kancelárske potreby-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 70,00 € 28.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210338 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,02 € 03.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210334 Nová verzia Magma za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 21.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210333 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 377,09 € 19.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210316 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210314 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
A2132132 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.11.2021 27.11.2021 05.11.2023 26.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková riaditeľka Zmluva
A3378105 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.11.2021 27.11.2021 05.11.2023 26.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková riaditeľka Zmluva
A11883614 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.11.2021 27.11.2021 05.11.2023 26.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
A4709619 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 05.11.2021 27.11.2021 05.11.2023 26.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »